一、合同编号:JD-20260908143421-255884
二、合同名称:伊美区第六中学其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号:DD26090718628820
四、项目名称:伊美区第六中学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方):伊美区第六中学
地址:****路****号
联系方式:0458***8018
供应商(乙方):伊春市伊春区兴安文化用品商店
地址:黑龙江省伊春市伊春****小区西厅
联系方式:185****7772
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硒鼓墨盒 | 25(件) | 200.00 | 5000.00 |
| 2 | 硒鼓 | 25(件) | 80.00 | 2000.00 |
| 3 | 刀旗 | 20(件) | 10.00 | 200.00 |
| 4 | 彩色打印纸 | 15(件) | 10.00 | 150.00 |
| 5 | 洁厕灵 | 10(件) | 96.00 | 960.00 |
| 6 | 国旗 | 2(件) | 45.00 | 90.00 |
| 7 | 国旗1号 | 2(件) | 55.00 | 110.00 |
| 8 | SV版纸 | 2(件) | 1600.00 | 3200.00 |
| 9 | 拖布 | 150(件) | 5.00 | 750.00 |
| 10 | 碳素笔 | 150(件) | 5.00 | 750.00 |
| 11 | 蓝浪洗衣膏 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 12 | 奖状 | 320(件) | 1.00 | 320.00 |
| 13 | 回形针(晨光) | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 14 | 油墨 | 3(件) | 800.00 | 2400.00 |
| 15 | 胶皮手套 | 30(件) | 5.00 | 150.00 |
| 16 | 电池7号 | 50(件) | 2.50 | 125.00 |
| 17 | 电池5号 | 50(件) | 2.50 | 125.00 |
| 18 | A4 打印纸 | 35(件) | 130.00 | 4550.00 |
| 19 | 环保白粉笔 | 5(件) | 95.00 | 475.00 |
| 20 | 听课笔记 | 200(件) | 2.50 | 500.00 |
| 21 | 刀切纸 | 50(件) | 220.00 | 11000.00 |
| 22 | 学习笔记 | 200(件) | 4.50 | 900.00 |
| 23 | 档案盒 | 150(件) | 6.50 | 975.00 |
| 24 | 套撮 | 80(件) | 20.00 | 1600.00 |
| 25 | 中性笔芯(红) | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 26 | 中性笔芯 | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 27 | 中性笔 | 150(件) | 2.50 | 375.00 |
| 28 | 拉杆夹 | 100(件) | 2.50 | 250.00 |
| 29 | 拉杆夹 | 300(件) | 2.00 | 600.00 |
| 30 | 拉杆夹 | 400(件) | 1.50 | 600.00 |
合同金额: 39115.00元,大写(人民币):叁万玖仟壹佰壹拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硒鼓墨盒 | 25(件) | 200.00 | 5000.00 |
| 2 | 硒鼓 | 25(件) | 80.00 | 2000.00 |
| 3 | 刀旗 | 20(件) | 10.00 | 200.00 |
| 4 | 彩色打印纸 | 15(件) | 10.00 | 150.00 |
| 5 | 洁厕灵 | 10(件) | 96.00 | 960.00 |
| 6 | 国旗 | 2(件) | 45.00 | 90.00 |
| 7 | 国旗1号 | 2(件) | 55.00 | 110.00 |
| 8 | SV版纸 | 2(件) | 1600.00 | 3200.00 |
| 9 | 拖布 | 150(件) | 5.00 | 750.00 |
| 10 | 碳素笔 | 150(件) | 5.00 | 750.00 |
| 11 | 蓝浪洗衣膏 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 12 | 奖状 | 320(件) | 1.00 | 320.00 |
| 13 | 回形针(晨光) | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 14 | 油墨 | 3(件) | 800.00 | 2400.00 |
| 15 | 胶皮手套 | 30(件) | 5.00 | 150.00 |
| 16 | 电池7号 | 50(件) | 2.50 | 125.00 |
| 17 | 电池5号 | 50(件) | 2.50 | 125.00 |
| 18 | A4 打印纸 | 35(件) | 130.00 | 4550.00 |
| 19 | 环保白粉笔 | 5(件) | 95.00 | 475.00 |
| 20 | 听课笔记 | 200(件) | 2.50 | 500.00 |
| 21 | 刀切纸 | 50(件) | 220.00 | 11000.00 |
| 22 | 学习笔记 | 200(件) | 4.50 | 900.00 |
| 23 | 档案盒 | 150(件) | 6.50 | 975.00 |
| 24 | 套撮 | 80(件) | 20.00 | 1600.00 |
| 25 | 中性笔芯(红) | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 26 | 中性笔芯 | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 27 | 中性笔 | 150(件) | 2.50 | 375.00 |
| 28 | 拉杆夹 | 100(件) | 2.50 | 250.00 |
| 29 | 拉杆夹 | 300(件) | 2.00 | 600.00 |
| 30 | 拉杆夹 | 400(件) | 1.50 | 600.00 |
合同金额: 39115.00元,大写(人民币):叁万玖仟壹佰壹拾伍元整
八、验收日期:2026年09月10日
九、验收组成员:汤胜楠 李卉 杨振璐 李洪明 商云鹏
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
伊美区第六中学
2026年09月10日
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