一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-1209691
二、合同名称:****中心印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-993517
四、项目名称:****中心印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):****中心
地址:内蒙古自治区_呼伦贝尔市_****街****号
联系方式:158****5210
供应商(乙方):呼伦贝尔市裕福衡丞文化传媒有限公司
地址:牧原镇
联系方式:157****5932
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笔,采购数量:1000.0000; | 1,000(支) | 3.00 | 3000.00 |
| 2 | 笔记本,采购数量:200.0000; | 200(本) | 28.00 | 5600.00 |
| 3 | 三折页,采购数量:3000.0000; | 3,000(张) | 0.35 | 1050.00 |
| 4 | 水杯,采购数量:200.0000; | 200(个) | 30.00 | 6000.00 |
| 5 | 宣传纸抽,采购数量:1000.0000; | 1,000(盒) | 5.00 | 5000.00 |
| 6 | 压缩毛巾,采购数量:1000.0000; | 1,000(条) | 2.85 | 2850.00 |
| 7 | 草莓袋,采购数量:1000.0000; | 1,000(个) | 6.50 | 6500.00 |
合同金额: 30000.00元,大写(人民币):叁万元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笔,采购数量:1000.0000; | 1,000(支) | 3.00 | 3000.00 |
| 2 | 笔记本,采购数量:200.0000; | 200(本) | 28.00 | 5600.00 |
| 3 | 三折页,采购数量:3000.0000; | 3,000(张) | 0.35 | 1050.00 |
| 4 | 水杯,采购数量:200.0000; | 200(个) | 30.00 | 6000.00 |
| 5 | 宣传纸抽,采购数量:1000.0000; | 1,000(盒) | 5.00 | 5000.00 |
| 6 | 压缩毛巾,采购数量:1000.0000; | 1,000(条) | 2.85 | 2850.00 |
| 7 | 草莓袋,采购数量:1000.0000; | 1,000(个) | 6.50 | 6500.00 |
合同金额: 30000.00元,大写(人民币):叁万元整
八、验收日期:2026年10月08日
九、验收组成员:张保峰
十、验收意见:通过
十一、其他补充事宜:
****中心
2026年10月08日
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